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索 引 号 640181-102/2020-00002 文  号 生成日期 2020-02-21
责任部门 灵武市工业和信息化局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 管理公开 公开方式 主动公开 关键词 2020年 工业和信息化局 部门预算

宁夏回族自治区灵武市工业和信息化局2020年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市工业和信息化局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻国家新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划和年度计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施工业和信息化产业规划、计划和产业 政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草工业发展优惠政策,负责工业行业指导、管理、服务工作。

(三)监测分析工业和信息化运行态势,进行监测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题,负责工业企业安全生产管理有关工作。

(四)负责提出工业和信息化技术改造固定资产投资规模和方向、工业和信息化专项资金计划和使用的意见,指导企业 实施技术改造和新产品、新技术研发工作。

(五)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的意见,组织协调工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,指导工业行业绿色发展。

(六)负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督 检查,推动建立完善服务体系,监测分析中小企业发展动态 ,发布相关信息,协调解决有关重大问题。

(七)负责党组织关系隶属市工信局党组的非公企业党组织 的建设和管理工作,负责工业和信息化人才队伍建设。

(八)负责节能降耗的综合协调工作。

(九)负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。

(十)完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

灵武市工业和信息化局行政编制10人,事业编制17人,后勤服务事业编制1名、设局长1名,副局长2名。市工信局下属单位:灵武市节能监察中心,是不定级别的事业单位.

(一)灵武市工业和信息化局内设岗位3个:

1、办公室:负责机关党建与精神文明建设(工青妇)、党风廉政建设、脱贫攻坚、结对共建等工作;负责信息调研、档案工作;负责人事、财务及资产管理、后勤保障;负责党务、政务、财务公开工作;负责制定各项管理制度;负责规范性文件的起草印发工作。负责本单位、本行业领域的人才队伍建设。

2、经济运行指导室:负责监测分析工业经济运行态势,发布相关信息,进行监测预警和信息引导;落实促进工业发展的意见和工作措施;协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业专项资金计划和兑现奖励政策。负责指导工业企业的安全生产工作。负责制定全市节能监察、节能管理、节能监测工作计划,并组织实施日常节能监察工作,负责节能降耗的综合协调工作。

3、产业发展规划室:研究拟定工业发展战略、发展规划、产业政策并组织实施;负责工业投资(技改)项目月度统计、分析、协调工业投资重大问题;协调推进企业实施技术改造、新产品、新技术研发等工作;研究拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施;负责全市工业领域淘汰落后产能工作;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调;负责推动中小微企业服务体系建设;负责中小企业发展相关政策的宣传贯彻落实;负责推进工业化与信息化深度融合。

灵武市工业和信息化局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3589.15 

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出


120




(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出


177




(九)卫生健康支出


37.89




(十)节能环保支出


520.2




(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出


2684.41




(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出


49.65




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3589.15 

支出总计3589.15

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2060599

其他科技条件与服务支出

90

120.00


120

30

33.33%

2080501

行政单位离退休

132.19

141.21

141.21


9.02

6.82%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.4

32.33

32.33


3.93

13.83%

2080801

死亡抚恤

1.05

0.92

0.92


-0.13

-12.38%

2089901

其他社会保障和就业支出

1.85

2.55

2.55


0.7

37.83%

2101101

行政单位医疗

10.7

13.19

13.19


2.49

23.27%

2101103

公务员医疗补助

20.89

24.70

24.7


3.81

18.23%

2111103

减排专项支出

576.28

517.00


517

-59.28

-10.28%

2111199

其他污染减排支出

3.36

3.20


3.2

-0.16

-4.76%

2150501

行政运行

292.37

279.37

279.37


-13

-4.44%

2150599

其他工业和信息产业监管支出


5.04


5.04



2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

715.59

1800.00


1800

1084.41

151.54%

2159904

技术改造支出


600.00


600



2210201

住房公积金

23.92

33.45

33.45


9.53

39.84%

2210203

购房补贴


16.20

16.20




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

543.91

531.14

12.77

301

一、工资福利支出

389.02

376.25

12.77

30101

基本工资

117.70

117.70


30102

津贴补贴

117.71

117.71


30103

奖金

47.39

47.39


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.33

32.33


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

13.19

13.19


30111

公务员医疗补助缴费

24.70

24.70


30112

其他社会保障缴费

2.55

2.55


30113

住房公积金

33.45

33.45


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

12.77



30201

办公费

8.36


8.36

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

1.03


1.03

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

1


1

30217

公务接待费

0.20


0.20

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.98


1.98

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.20


0.20

303

三、对个人和家庭的补助

142.13

142.13


30301

离休费

70.59

70.59


30302

退休费

70.62

70.62


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.92

0.92


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

、资本性支出




31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.3

0

0

0

0

0.3

0

0

0

0

0

0

0.2

0

0

0

0

0.2









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3589.15 

一、行政支出

3589.15 

(1)一般公共预算财政拨款收入

3589.15 

其中:财政拨款支出

3589.15 

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3589.15 

本年支出合计

3589.15 





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

3589.15 

支出总计

3589.15 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3589.15 

3589.15 

3589.15 


0







0





















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2060599

120.00

120.00








2080501

141.21

141.21








2080505

32.33

32.33








2080801

0.92

0.92








2089901

2.55

2.55








2101101

13.19

13.19








2101103

24.70

24.70








2111103

517.00

517.00








2111199

3.20

3.20








2150501

279.37

279.37








2150599

5.04

5.04








2150899

1800.00

1800.00








2159904

600.00

600.00








2210201

33.45

33.45








2210203

16.20

16.20








灵武市工业和信息化局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市工业和信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市工业和信息化局2020年财政拨款收入预算 3589.15万元,其中:本年收入 3589.15万元,包括一般公共预算拨款 0万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预 3589.15万元,包括:按政府收支分类功能科目说明。科学技术支出120万元、社会保障和就业支出  177万元、卫生健康支出37.89万元 、节能环保支出 520.2万元、资源勘探信息等支出2684.41万、住房保障支出 35.6万元。

二、关于灵武市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出543.91万元,其中:本年收入安排支出543.91万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数(决算数)668.87万元减少124.96万元,下降18.68 %。

人员经费531.14 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资117.70万元、津贴补贴117.71万元、奖金47.39万元、社会保障缴费40.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元离休费70.59万元、退休费70.62万元、抚恤金0万元、生活补助0.92万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.45万元、提租补贴万元、购房补贴16.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费12.77万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费8.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费1.03万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费1.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

 (二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出3045.24 万元,其中:本年收入安排支出  3045.24 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。                        

1、2060599其他科技条件与服务支出2020年预算  120万元,比2019年执行数(决算数)增加 30 万元,增长33.33 %。主要原因是自治区提前下达项目指标。        

2、2111199 其他污染减排支出 2020年预算3.2万元,比2019年执行数(决算数)减少0.16  万元,下降4.76 %。主要是机构改革,职能划分,支出减少。                

3、2111103减排专项支出,2020年预算517万元,比2019年执行数(决算数)减少59.28 万元,下降10.28 。主要原因是自治区提前下达项目指标。                  

4、2150899其他支持中小企业发展和管理支出 ,2020年预算 1800万元,比2019年执行数(决算数)增加1084.41万元,增长151.54 %。主要是预算代编。

5、2150599其他工业和信息产业监管支出2020年预算5.04万元,比2019年执行数(决算数)增加5.04万元,增长100%。主要是自治区提前下达项目指标。

6、2159904技术改造支出2020年预算600万元,比2019年执行数(决算数)增加600万元,增长100 %。主要是自治区提前下达项目指标。               

三、关于灵武市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少     0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车购置费支出;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车运行费支出;公务接待费减少0.1万元,主要原因执行八项规定,压缩支出。

四、关于灵武市工业和信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:工信局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市工业和信息化局2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算 3589.15万元,其中:本年收入3589.15万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 3589.15万元,其中:本年支出  3589.15 万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 3589.15  万元,占  100 %;事业预算收入0 万元,占 0%;上级补助预算收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占 0 %;债务预算收入 0万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出3589.15 万元,占100 %;事业支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,灵武市工业和信息化局1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算12.77 万元,比2019年预算减少2.05万元,下降14.35 %。主要原因是:机构改革,人员调整。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值 10.62 万元;其他资产价值 17.62万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米,价值0 万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值10.62 万元;其他资产价值17.62万元。

所属单位房屋0 平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价 我市工业管理工作在市四套班子的正确领导和上级工信局的关怀指导下,认真贯彻国家相关国策,组织实施全市工业和信息化发展规划和产业政策,提出优化工业和信息化局产业和产业升级的政策发展。认真履职,强化措施,各项重点工作取得新成绩。

1、强抓经济运行,力促经济提质增效。

2、落实各类政策,加大工业经济扶持力度

3、狠抓项目建设,打好保工业增长攻坚战

4、加大资金争取,调动企业转型升级积极性

5、加大节能监察力度,力保节能工作顺利完成

6、开展精准包扶,加大企业培育力度。

7、切实做好市场供应,全方位促进社会消费。

(五)其他需说明的事项

灵武市工业和信息化局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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