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索 引 号 1164011201014880XT/2024-00018 文  号 生成日期 2024-06-07
责任部门 灵武市审计局 公开时限 长期公开 所属分类 工作计划及工作总结
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

灵武市2024年审计项目计划

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一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏和关于审计工作的重要讲话指示批示精神,全面落实自治区、银川市审计委员会会议精神,不断丰富壮大“1535”生态经济体系,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以审计高质量发展保障中国式现代化县域实践新局面。

二、具体项目

2024年计划安排审计项目17个,其中:领导干部经济责任审计项目4个,预算执行情况审计项目2个,财政财务收支审计项目2个,专项审计调查项目1个,政府投资项目跟踪审计项目6个,自然资源(资产)离任审计项目1个,自治区审计厅统一组织项目1个。

(一)领导干部经济责任审计(4个)

1.灵武市马家滩镇现任党委书记郭少元、原任镇长谢锋经济责任审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局审计服务中心具体实施。

【审计时间】2024年7月开始实施,8月结束现场审计,9月出具正式审计文书。

2.灵武市水务局原任局长王军经济责任审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局经济责任室具体实施。

【审计时间】2024年8月开始实施,10月结束现场审计,12月出具正式审计文书。

3.灵武市融媒体中心主任焦仲成经济责任审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局综合业务室具体实施。

【审计时间】2024年3月开始实施,4月结束现场审计,5月出具正式审计文书。

4.灵武市文化旅游投资开发有限公司执行董事龙雷经济责任审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局审计服务中心具体实施。

【审计时间】2024年3月开始实施,5月结束现场审计,6月出具正式审计文书。

(二)预算执行情况审计(2个)

1.灵武市2023年市本级财政预算执行审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局经济责任室具体实施。

【审计时间】2024年3月开始实施,7月结束现场审计,8月出具正式审计文书。

2.灵武市水务局2023年预算执行审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局经济责任室具体实施。

【审计时间】2024年8月开始实施,10月结束现场审计,12月出具正式审计文书。

(三)财政财务收支审计(2个)

1.灵武市委组织部2021-2023年财政财务收支审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局综合业务室具体实施。

【审计时间】2024年7月开始实施,8月结束现场审计,9月出具正式审计文书。

2.灵武市第一中学2021-2023年财政财务收支审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局综合业务室具体实施。

【审计时间】2024年3月开始实施,5月结束现场审计,6月出具正式审计文书。

(四)专项审计调查(1个)

灵武市2022-2023年水费收缴及使用情况专项审计调查

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局经责室具体实施。

【审计时间】2024年8月开始实施,11月结束现场审计,12月出具正式审计文书。

(五)政府投资审计(6个)

对长城非物质文化遗产展览馆建设项目、灵武市第五污水处理厂建设工程、灵武市第七中学建设项目、灵武市“互联网+城乡供水”项目、灵武市枣博园地下人防及附属用房建设项目、灵武市第十五幼儿园建设项目开展跟踪审计。

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局综合业务室具体实施。

【审计时间】2024年3月开始,根据政府投资项目进展情况出具审计文书。

(六)自然资源(资产)离任审计(1个)

灵武市水务局原任局长王军自然资源(资产)离任审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局经济责任室具体实施。

【审计时间】2024年8月开始实施,11月结束现场审计,12月出具正式审计文书。

(七)自治区审计厅统一组织项目(1个)

自治区粮食供给安全保障政策落实和资金审计

【组织方式】根据市审计局统一安排,由市审计局审计服务中心具体实施。

【审计时间】2024年7月开始实施,9月结束现场审计,10月出具正式审计文书。

三、工作要求

(一)提高政治站位。要进一步强化审计机关首先是政治机关的意识,始终坚持党对审计工作的集中统一领导,认真落实中央、自治区党委、市委、市政府对审计工作的部署要求,坚持用政治眼光观察和分析经济问题,勇于担当、奋发有为,以高度的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,圆满完成年度各项审计任务。

(二)强化问题导向。牢固树立“有问题没发现是失职,发现问题不报告是渎职”意识,紧盯重点领域和关键环节,坚持原则、一查到底。着力揭示和查处重大违规违纪违法问题和群众身边的腐败问题。坚持揭示问题与推动解决问题相统一,认真履行审计整改督促检查责任,切实提升审计成效,维护审计的严肃性和权威性。

(三)深化研究型审计。将研究型审计贯穿审计全过程各方面,深入研究和把握重大经济决策部署出台背景、战略意图、改革目标等根本性、方向性问题,做到项目计划与政策研究贯通,项目实施与大数据分析贯通,加强审前调查研究,精准编制审计实施方案,强化现场审计管理,切实提高审计工作质量。

(四)加强全过程跟踪管理。要根据年度项目计划,进一步细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计文书等各环节时间节点,严格按照时间节点组织完成审计任务。要严格落实审计组组长负责制,落实分级质量控制责任,确保审计查出问题事实清、证据实、定性准,确保审计成果经得起历史检验,为审计整改创造良好条件。  

(五)严守纪律规定。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格执行请示报告和各项保密制度,坚持依法审计、文明审计,廉洁审计,自觉维护审计机关良好形象。

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