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索 引 号 640181-103/2018-88913 文  号 生成日期 2018-10-11
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 2017年及之前
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

2017年度灵武英才学校部门决算

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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

灵武英才学校是经灵武市委、市政府批准,由原灵武一中公开拍卖改制的全日制民办公助完全中学。20037月改制并招生,经过十余年的办学实践,学校以优秀的师资、严格的管理、高质量的教学和对每位学生高度负责的精神,赢得了社会广泛认可。

 二、机构设置

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

1.灵武英才学校是经灵武市委、市政府批准,由原灵武一中公开拍卖改制的全日制民办公助完全中学。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,于2016年相比没有变化。

2. 灵武英才学校目前共有初高中50个教学班,其中初中30个班,高中20个班,在校学生2943名。共有专职教师149名,其中公办在编教师130名,自聘、返聘教师19名。另有保安、后勤等自聘职工30名。学校一校两区,初中校园占地面积160亩,校舍建筑面积20906平方米;高中校园占地面积96亩,校舍建筑面积21000平方米。学校有“灵州名师”工作室2个。有自治区级骨干教师16人,地市级骨干教师15人,市县级骨干教师6人。高职称、多骨干成为学校教师队伍的主体。

目前,学校各类功能区齐全,各类教育教学设施完善,学校董事会持续投入,不断提升高初中两部设施档次,已全部达到部颁标准配置。

办学十五年来,学校以优秀的师资、严格的管理、高质量的教学和对每位学生高度负责的精神,赢得了社会广泛认可。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

23497936.82 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

17623585.05 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1024000 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4495818.05 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1029381.72 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1373152 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

24521936.82

本年支出合计

51

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

24521936.82 

总计

54

 24521936.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表


公开02表


公开部门:灵武英才学校

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

24,521,936.82

 

23,497,936.82

 

 

 

 

 

 


205 

 

教育支出

17,623,585.05

 

16,599,585.05

 

 

 

 

 

 


20502

普通教育

17,623,585.05

16,599,585.05


 2050203

初中教育

11,208,138.53

 

10,503,138.53

 

 

 

 

 

 


 2050204

 高中教育

6,415,446.52

 

6,096,446.52

 

 

 

 

 

 


  208

 

社会保障和就业支出

4,495,818.05

 

4,495,818.05

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

2,556,313.60

2,556,313.60


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,166,853.10

2,166,853.10


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

245,779.50

245,779.50


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

143,681.00

143,681.00


20826

财政对基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

1,830,177.60

 2082699

 

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

 

1,830,177.60

 

 

 

 

 

 

 

 20827

 

财政对其他社会保险基金的补助★

109,326.85

 

109,326.85

 

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

31,725.52

31,725.52

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

77,601.33

77,601.33

210

医疗卫生与计划生育支出

1,029,381.72

1,029,381.72

21011

行政事业单位医疗★

1,029,381.72

1,029,381.72

2101102

  事业单位医疗★

731,592.96

731,592.96

2101103

  公务员医疗补助★

297,788.76

297,788.76

221

住房保障支出

1,373,152.00

1,373,152.00

22102

住房改革支出

1,373,152.00

1,373,152.00

2210201

  住房公积金

1,373,152.00

1,373,152.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表



公开03表



公开部门:灵武英才学校

金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

24,521,936.82

 

21,058,886.82

 

3,463,050.00

 

 

 

 



205 

教育支出

17,623,585.05

 

14,160,535.05

3,463,050.00



20502

普通教育

17,623,585.05

14,160,535.05

3,463,050.00



 2050203

初中教育

11,208,138.53

 

8,340,838.53

2,867,300.00



 2050204

 高中教育

6,415,446.52

 

5,819,696.52

595,750.00



  208

社会保障和就业支出

4,495,818.05

 

4,495,818.05

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

2,556,313.60

2,556,313.60


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,166,853.10

2,166,853.10


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

245,779.50

245,779.50


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

143,681.00

143,681.00


20826

财政对基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

1,830,177.60

 2082699

 

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

 

1,830,177.60

 

 

 

 

 

 

 

 20827

 

财政对其他社会保险基金的补助★

109,326.85

 

109,326.85

 

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

31,725.52

31,725.52

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

77,601.33

77,601.33

210

医疗卫生与计划生育支出

1,029,381.72

1,029,381.72

21011

行政事业单位医疗★

1,029,381.72

1,029,381.72

2101102

  事业单位医疗★

731,592.96

731,592.96

2101103

  公务员医疗补助★

297,788.76

297,788.76

221

住房保障支出

1,373,152.00

1,373,152.00

22102

住房改革支出

1,373,152.00

1,373,152.00

2210201

  住房公积金

1,373,152.00

1,373,152.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

23,497,936.82

 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

16,599,585.05

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

4,495,818.05

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

1,029,381.72

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

1,373,152.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

23,497,936.82 

本年支出合计

52

 

23,497,936.82

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

23,497,936.82

 

合计

56

 

23,497,936.82

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

23,497,936.82

 

20,310,686.82

 

3,187,250.00

 

205 

 

教育支出

16,599,585.05

 

13,412,335.05

3,187,250.00

20502

普通教育

16,599,585.05

13,412,335.05

3,187,250.00

 2050203

初中教育

10,503,138.53

 

7,911,638.53

2,591,500.00

 2050204

 高中教育

6,096,446.52

 

5,500,696.52

595,750.00

  208

 

社会保障和就业支出

4,495,818.05

 

4,495,818.05

 

20805

行政事业单位离退休

2,556,313.60

2,556,313.60

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,166,853.10

2,166,853.10

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

245,779.50

245,779.50

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

143,681.00

143,681.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

1,830,177.60

 2082699

 

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

1,830,177.60

 

1,830,177.60

 

 20827

 

财政对其他社会保险基金的补助★

109,326.85

 

109,326.85

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

31,725.52

31,725.52

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

77,601.33

77,601.33

210

医疗卫生与计划生育支出

1,029,381.72

1,029,381.72

21011

行政事业单位医疗★

1,029,381.72

1,029,381.72

2101102

  事业单位医疗★

731,592.96

731,592.96

2101103

  公务员医疗补助★

297,788.76

297,788.76

221

住房保障支出

1,373,152.00

1,373,152.00

22102

住房改革支出

1,373,152.00

1,373,152.00

2210201

  住房公积金

1,373,152.00

1,373,152.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

18,050,137.94

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

5,765,808.00

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

2,589,276.00

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

3,305,503.27

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

1,138,708.57

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

1,008,031.90

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,997,030.70

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

245,779.50

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

2,260,548.88

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

143,681.00

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

1,373,152.00

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

57,834.88

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

685,881.00

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

            人员经费合计

20,310,686.82

                         公用经费合计

合       计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:灵武英才学校

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

  一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计24521936.82元,其中:公共预算财政拨款数为:23497936.82元支出总计24,521,936.82元。与2016年相比,本年度总收入比上年增加3889692.98元,增加了18.85%,公共预算财政拨款比上年增加了2865692.98元,增加了13.89%主要原因是本年度人员工资上调

   二、收入决算情况说明

2017年度收入合计24,521,936.82元,其中:财政拨款收入23497936.82元,占96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1024000元,占4%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24521936.82元,其中:基本支出21058886.82元,占86%;项目支出3463050元,占14%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计23497936.82元,支出总计23497936.82元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2865692.98元,增长13.89%,主要原因是本年度人员工资上调

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23497936.82元,占本年支出合计的96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2865692.98元,增加13.89%,主要原因是是本年度人员工资上调

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出23497936.82元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出16599585.05元,占71%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出5525199.77元,占23.2%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1373152元,占5.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17059524.67元,支出决算为23497936.82元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是本年度人员工资上调,用于人员支出比去年多

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21058886.82元,其中:人员经费21058886.82元,公用经费0支出具体情况如下:

1.工资福利支出18050137.94元,较2017年度年初预算数增加6271398.97元,增长35%,主要原因是本年度人员工资上调,用于人员支出比去年多;较2016年决算数增加3619271.1元,增长20%

2.商品和服务支出2259600元,2016年决算数增加769300元,增长34%

3.对个人和家庭的补助3188198.88元,2016年决算数增加322878元,增长10%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无此项支出;较2016年决算数增加0元,增长0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。                                    2017年度,我校无三公经费。                        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于0,预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因无。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无按支出功能分类科目说明。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,我校无机关运行经费。  2017年,本部门机关运行经费支出0元2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因无。

(二)政府采购情况说明

2017年,我校没有政府采购。2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

 我校为民办非企业学校资产属于投资建设人。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目,二级项目无,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,无项目自评得分无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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