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索 引 号 640181-117/2020-00296 文  号 生成日期 2020-10-28
责任部门 灵武市农业农村局 公开时限 长期公开 所属分类 2019年
所属“五公开” 管理公开 公开方式 主动公开 关键词 农业机械化推广服务中心 2019年部门决算

2019年度灵武市农业机械化推广服务中心部门决算

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目录

 第一部分  单位概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

 (二)政府采购情况说明

 (三)国有资产占有使用情况说明

 (四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 第五部分  附件

第一部分  单位概况

 一、部门职责

 灵武市农业机械化推广服务中心是灵武市农业农村局的一个法人独立的二级事业单位, 承担的职能包括:参与当地机械化生产发展和技术推广计划的制定,并组织实施;组织现代农业机械新技术、新设备的引进、试验、示范和推广;培训基层机械技术人员和生产者,为农民提供信息服务,承担农业机械安全生产性能监督检查工作;对农民购置机械的安全使用进行宣传、指导、跟踪。

 二、机构设置

 对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

 按照部门决算编报要求,纳入灵武市农业机械化推广服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

 截止2019年末本单位在职人员共33人,事业编制人员33人。年末固定资产总额1127542元,本年固定资产增加113468元.年末车辆共计1辆。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,816,484.17

一、一般公共服务支出

29

8,900.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

3,275,791.79

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

726,660.78



9


九、卫生健康支出

37

383,610.13



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

14,923,261.13



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

353,429.00



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十二、其他支出

50

0.00



23


二十三、债务还本支出

53




24

6

二十三、债务付息支出

54



本年收入合计

25

17,092,275.96

本年支出合计

55

16,395,861.04


    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56

0.00


    年初结转和结余

27

2,658,761.93

    年末结转和结余

57

3,355,176.85


总计

28

19,751,037.89

总计

58

19,751,037.89


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,092,275.96

13,816,484.17

0.00

0.00

0.00

0.00

3,275,791.79

201

一般公共服务支出

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

724,622.21

724,622.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

600,802.27

600,802.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

409,663.28

409,663.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22,018.99

22,018.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

169,120.00

169,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

31,384.94

31,384.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

31,384.94

31,384.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

383,610.13

383,610.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

383,610.13

383,610.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

192,746.32

192,746.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

190,863.81

190,863.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,621,714.62

12,345,922.83

0.00

0.00

0.00

0.00

3,275,791.79

21301

农业

14,681,714.62

11,405,922.83

0.00

0.00

0.00

0.00

3,275,791.79

2130104

  事业运行

4,446,924.62

4,445,772.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1,151.79

2130106

  科技转化与推广服务

410,000.00

410,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2,752,950.00

2,752,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

6,209,670.00

3,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,419,670.00

2130199

  其他农业支出

862,170.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

854,970.00

21306

农业综合开发

940,000.00

940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

940,000.00

940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,395,861.04

5,903,340.54

10,492,520.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,900.00

0.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8,900.00

0.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

8,900.00

0.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

726,660.78

719,460.78

7,200.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

602,592.27

602,592.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

411,453.28

411,453.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22,018.99

22,018.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

169,120.00

169,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

31,633.51

31,633.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

31,633.51

31,633.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

383,610.13

383,610.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

383,610.13

383,610.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

192,746.32

192,746.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

190,863.81

190,863.81

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14,923,261.13

4,446,840.63

10,476,420.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业

13,983,261.13

4,446,840.63

9,536,420.50

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

4,446,840.63

4,446,840.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

403,624.50

0.00

403,624.50

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2,767,070.00

0.00

2,767,070.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

5,526,328.00

0.00

5,526,328.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

839,398.00

0.00

839,398.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

940,000.00

0.00

940,000.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

940,000.00

0.00

940,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

353,429.00

353,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,816,484.17

一、一般公共服务支出

30

8,900.00

8,900.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

726,660.78

726,660.78



9


九、卫生健康支出

38

383,610.13

383,610.13



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

11,661,605.33

11,661,605.33



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

353,429.00

353,429.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

13,816,484.17

本年支出合计

54

13,134,205.24

13,134,205.24


年初财政拨款结转和结余

26

2,369,563.57

年末财政拨款结转和结余

55

3,051,842.50

3,051,842.50


一、一般公共预算财政拨款

27

2,369,563.57


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

16,186,047.74

合计


16,186,047.74

16,186,047.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,134,205.24

5,902,272.74

7,231,932.50

201

一般公共服务支出

8,900.00

0.00

8,900.00

20132

组织事务

8,900.00

0.00

8,900.00

2013299

  其他组织事务支出

8,900.00

0.00

8,900.00

208

社会保障和就业支出

726,660.78

719,460.78

7,200.00

20805

行政事业单位离退休

602,592.27

602,592.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

411,453.28

411,453.28

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22,018.99

22,018.99

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

169,120.00

169,120.00

0.00

20807

就业补助

7,200.00

0.00

7,200.00

2080799

  其他就业补助支出

7,200.00

0.00

7,200.00

20808

抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

85,235.00

85,235.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

31,633.51

31,633.51

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

31,633.51

31,633.51

0.00

210

卫生健康支出

383,610.13

383,610.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

383,610.13

383,610.13

0.00

2101102

  事业单位医疗

192,746.32

192,746.32

0.00

2101103

  公务员医疗补助

190,863.81

190,863.81

0.00

213

农林水支出

11,661,605.33

4,445,772.83

7,215,832.50

21301

农业

10,721,605.33

4,445,772.83

6,275,832.50

2130104

  事业运行

4,445,772.83

4,445,772.83

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

403,624.50

0.00

403,624.50

2130122

  农业生产支持补贴

2,758,350.00

0.00

2,758,350.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

3,106,658.00

0.00

3,106,658.00

2130199

  其他农业支出

7,200.00

0.00

7,200.00

21306

农业综合开发

940,000.00

0.00

940,000.00

2130699

  其他农业综合开发支出

940,000.00

0.00

940,000.00

221

住房保障支出

353,429.00

353,429.00

0.00

22102

住房改革支出

353,429.00

353,429.00

0.00

2210201

  住房公积金

353,429.00

353,429.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,116,688.71

302

商品和服务支出

158,640.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,124,656.00

30201

  办公费

2,531.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

952,893.80

30202

  印刷费

6,549.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,249,400.00

30203

  咨询费

6,550.00

310

资本性支出

19,160.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

320,223.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

19,160.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

411,453.28

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

22,018.99

30207

  邮电费

1,751.57

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

192,746.32

30208

  取暖费

5,555.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

190,863.81

30209

  物业管理费

10,859.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

31,633.51

30211

  差旅费

19,908.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

353,429.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1,518.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

267,371.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

607,784.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

169,120.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

25,000.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

438,664.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

28,760.03

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7,937.33

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

41,720.00




人员经费合计

5,724,472.71

公用经费合计

177,800.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15000

0

150000


15000

0

7937.33


7937.33


7937.33

0

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计19,751,037.89元,支出总计19,751,037.89元。与2018年度相比,收入减少644504.7元,下降3%;支出减少644504.7元,下降3%,主要原因是事业运行及项目资金减少。

 二、收入决算情况说明

 2019年度收入合计17,092,275.96元,其中:财政拨款收入13816484.17元,占81%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入3275791.79元,占19%。

 三、支出决算情况说明

 2019年度支出合计16,395,861.04元,其中:基本支出5903340.54元,占36%;项目支出10492520.5元,占64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计16,186,047.74元,支出总计16,186,047.74元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出减少1476554.07元,下8.3%;主要原因是项目资金减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,134,205.24元,占本年支出合计的80%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1765497.21元,下降12%,主要原因是项目资金减少。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,134,205.24元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出726,660.78元,占6%;卫生健康(类)支出383,610.13元,占3%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出11,661,605.33元,占88%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出353,429.00元,占3%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,432,078.15元,支出决算为13,134,205.24元,完成年初预算的241%。决算数大于预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因是事业运行和项目资金支出增加。

 1.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104)年初预算为3681200元,支出决算为4,445,772.83元,完成年初预算的121 %,决算数大于预算数的主要原因是调整补发工资。

 2.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)年初预算为0元,支出决算为403,624.50元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

 3.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)(2130122)年初预算为0元,支出决算为2,758,350元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

 4.农林水(类)农业(款)  农业资源保护修复与利用(项)(2130135)年初预算为0元,支出决算为3,106,658元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

 5.农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(2130699)年初预算为0元,支出决算为940,000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

 6.农林水(类)农业(款) 其他农业支出(项)(2130199)年初预算为0元,支出决算为7,200元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算为575200元,支出决算为411,453.28元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。

 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算为0元,支出决算为22,018.99元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金造成的。

 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)(2080599)年初预算为246000元,支出决算为169,120元,完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

 10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和就业支出(项)(2089901)年初预算为36400元,支出决算为31,633.51元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

 11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算为21000元,支出决算为85,235元,完成年初预算的405%.决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

 12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)年初预算为00元,支出决算为87200元,完成年初预算的100%.

 13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗支出(项)(2101102)年初预算为 191700元,支出决算为192,746.32元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因工资变动。

 14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗支出(项)(2101103)年初预算为 203700元,支出决算为190,863.81元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因工资变动。

 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算为476900 元,支出决算为353,429元,完成年初预算的 74%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,903,340.54元,其中:人员经费5,724,472.71元,公用经费177,800.03元。支出具体情况如下:

 1.工资福利支出5,116,688.71元,较2019年度年初预算数减少164471.29元,降低3%,主要原因是人员变动;较2018年度决算数增加410751.44元,增长9%,主要原因是人员变动

 2.商品和服务支出236,016.53元,较2019年度年初预算数增加80016.53元,增长50%,主要原因是打印费增加;较2018年度决算数增加53406.58元,增长29%,主要原因是打印费增加。

 3.对个人和家庭的补助7,721,592.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)100%,主要原因是增加生产补贴;较2018年度决算数(减少)127334.48元,(降低)14%,主要原因是项目资金减少。

 4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

 总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元,支出决算为7937.33元,完成预算的53%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:预支燃油费。

 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少24461.58元,下降75%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24461.58元,下降75%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是。

 (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决7937.33元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:。

 2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元,支出决算为7937.33元,完成预算的53%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出7937.33元,主要用于车辆保险、燃油、维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。

 九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

 2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:。

 (二)政府采购情况说明

 2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

 (三)国有资产占有使用情况说明

 截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况说明

 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 12 个,二级项目 0  个,共涉及资金 231,932.50  元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2019年度无等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

 共组织对2019年购机补贴项目资金、2019年农作物秸秆利用等 10 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  7,231,932.50 元,政府性基金预算支出  0 元。其中,对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,2019年购机补贴项目资金项目绩效自评得分为 97  分。项目全年预算数为 7,231,932.50 元,执行数为 7,231,932.50 元,完成预算的  100 %。主要产出和效果:通过项目的实施,促进农业机械现代化利用,节约成本劳力,增加农民收入。发现的问题及原因:一是大部分项目的前期调研和建设周期较长,导致项目经费支付比较集中在年底;三是项目建成后,由于技术更新进步,导致成果利用程度不高。下一步改进措施:一是申请预算经费时,对业务需求和技术方面论证充分,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中;三是做好成果建成之后的推广工作计划,提高成果利用率。

 3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

 7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

 8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

 9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

    其他有关公开资料


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