目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
生产规划、种植结构调整、优势农产品开发、农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,农业重大技术成果和项目的规划实施,绿色农产品基地建设与标准化技术实施和管理,帮助相关农业龙头企业、市场、农业专业协会和农民经纪人等与农民建立广泛联系而实现产销连接的农业产业化生产与经营。维护农产品质量和农业生产资料质量,保护农民以及消费者的合法利益。农业科技培训和管理,农业技术推广体系建设和队伍管理等管理与服务工作。
二、机构设置
灵武市农业技术推广服务中心是农牧局的一个法人独立的二级事业单位。截止2019年末本单位在职人员共56人,本年退休3人,辞职1人,辞退1人。事业编制人员共66人。年末固定资产总额317.43万元,年末车辆共计6辆。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,424,069.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 22,900.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 189,069.81 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,133,294.86 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 673,506.35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 18,687,864.90 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 626,354.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 20,613,139.04 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 21,143,920.11 | ||
本年收入合计 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 55 | 0.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 2,296,847.04 | 结余分配 | 56 | 1,766,065.97 | |
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | |||
总计 | 28 | 22,909,986.08 | 总计 | 58 | 22,909,986.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 20,613,139.04 | 20,424,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,069.81 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,132,917.28 | 1,132,917.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 983,666.82 | 983,666.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,350.70 | 770,350.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,156.12 | 85,156.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,160.00 | 128,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 89,760.00 | 89,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89,760.00 | 89,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,090.46 | 51,090.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,090.46 | 51,090.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 354,951.68 | 354,951.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 318,554.67 | 318,554.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 18,157,461.41 | 17,968,391.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,069.81 | ||||
21301 | 农业 | 12,657,461.41 | 12,468,391.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,069.81 | ||||
2130104 | 事业运行 | 8,225,461.41 | 8,223,391.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069.81 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 647,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21306 | 农业综合开发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,143,920.11 | 10,567,246.81 | 10,576,673.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,133,294.86 | 1,043,534.86 | 89,760.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 983,666.82 | 983,666.82 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,350.70 | 770,350.70 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,156.12 | 85,156.12 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,160.00 | 128,160.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 89,760.00 | 0.00 | 89,760.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89,760.00 | 0.00 | 89,760.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,468.04 | 51,468.04 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,468.04 | 51,468.04 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 354,951.68 | 354,951.68 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 318,554.67 | 318,554.67 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 18,687,864.90 | 8,223,851.60 | 10,464,013.30 | |||||
21301 | 农业 | 13,187,864.90 | 8,223,851.60 | 4,964,013.30 | |||||
2130104 | 事业运行 | 8,223,851.60 | 8,223,851.60 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 687,629.47 | 0.00 | 687,629.47 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 373,185.83 | 0.00 | 373,185.83 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 2,688,198.00 | 0.00 | 2,688,198.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,424,069.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 22,900.00 | 22,900.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,133,294.86 | 1,133,294.86 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 673,506.35 | 673,506.35 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 18,276,032.90 | 18,276,032.90 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 626,354.00 | 626,354.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 20,424,069.23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 20,732,088.11 | 20,732,088.11 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,923,306.88 | 本年支出合计 | 54 | 1,615,288.00 | 1,615,288.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,923,306.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 22,347,376.11 | 合计 | 22,347,376.11 | 22,347,376.11 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,732,088.11 | 10,566,786.81 | 10,165,301.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | ||
20132 | 组织事务 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,133,294.86 | 1,043,534.86 | 89,760.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 983,666.82 | 983,666.82 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,350.70 | 770,350.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,156.12 | 85,156.12 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,160.00 | 128,160.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 89,760.00 | 0.00 | 89,760.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 89,760.00 | 0.00 | 89,760.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,468.04 | 51,468.04 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,468.04 | 51,468.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 673,506.35 | 673,506.35 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 354,951.68 | 354,951.68 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 318,554.67 | 318,554.67 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18,276,032.90 | 8,223,391.60 | 10,052,641.30 | ||
21301 | 农业 | 12,776,032.90 | 8,223,391.60 | 4,552,641.30 | ||
2130104 | 事业运行 | 8,223,391.60 | 8,223,391.60 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 456,490.00 | 0.00 | 456,490.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 192,953.30 | 0.00 | 192,953.30 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 2,688,198.00 | 0.00 | 2,688,198.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 626,354.00 | 626,354.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 10,155,222.78 | 302 | 商品和服务支出 | 250,444.03 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,615,480.00 | 30201 | 办公费 | 26,767.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,108,050.57 | 30202 | 印刷费 | 29,348.72 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 2,188,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9,760.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 567,484.00 | 30205 | 水费 | 633.20 | 31006 | 大型修缮 | 9,760.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 770,350.70 | 30206 | 电费 | 7,871.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 85,156.12 | 30207 | 邮电费 | 3,903.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 354,951.68 | 30208 | 取暖费 | 22,538.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 318,554.67 | 30209 | 物业管理费 | 18,581.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 51,468.04 | 30211 | 差旅费 | 18,244.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 626,354.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 33,106.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 469,273.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 151,360.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 128,160.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 23,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50,853.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,722.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 2,874.50 | 39999 | 其他支出 | ||||||
10,306,582.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 260,204.03 | |||||||
10,155,222.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
2,615,480.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
2,108,050.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
2,188,100.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 9,760.00 | |||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 34,722.44 | 34,722.44 | 34,722.44 | |||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总计22909986.08元,与2018年度相比,收、支总计各减少6802524.49元,下降22%,主要原因是项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计20613139.04元,其中:财政拨款收入 20424069.23元,占99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入189069.81元,占1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计21143920.11元,其中:基本支出10567246.81元,占49%;项目支出10576673.3元,占51%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入支出总计22347376.11元,与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少4082473.91元,下降15%,主要原因是项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20732088.11元,占本年支出合计的99%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5697761.91元,下降21%,主要原因是项目收支减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20732088.11元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1133294.86元,占5%;卫生健康(类)支出673506.35元,占3%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出18276032.9元,占88%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出626354元,占4%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9367106.28元,支出决算为20732088.11元,完成年初预算的221%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是本单位项目预算做在一级单位支出在本单位;二是无;其中(按支出功能分类说明):
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1017069.58元,支出决算为770350.7元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为261264元,支出决算为128160元,完成年初预算的49%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款 )死亡抚恤(项)。年初预算为12360元,支出决算为8400元,完成年初预算的67%,决算数小于预算数的主要2019年遗属人员死亡。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款 )其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为64273.15元,支出决算为51468.04元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要人员基数调整。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 ) 事业单位医疗(项)。年初预算为339023.19元,支出决算为354951.68元,完成年初预算104%,决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 ) 公务员医疗补助(项)。年初预算为326402.82元,支出决算为318554.67元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。
7.农林水支出(类)农业(款 )事业运行(项)。年初预算为6504688.54元,支出决算为8223391.6元,完成年初预算的133.19%,决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。
8.农林水支出(类)农业(款 )科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为456490元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
9.农林水支出(类)农业(款 ) 病虫害控制(项)。年初预算为0元,支出决算为192953.3元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
10.农林水支出(类)农业(款 )农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0元,支出决算为2688198元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
11.农林水支出(类)农业(款 )防灾求救灾(项)。年初预算为0元,支出决算为255000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
12.农林水支出(类)农业(款 ) 其他农业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为960000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
13.其他农林水支出(类)农业(款 )其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3500000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款 )住房公积金(项)。年初预算为842025元,支出决算为626354元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10566786.81元,其中:人员经费10306582.78元,公用经费260204.03元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10155222.78元,较2019年度年初预算数增加1395931.98元,增长15%,主要原因是人员工资调整;较2018年度决算数增加457982.72元,增长4%。
2.商品和服务支出250444.03元,较2019年度年初预算数减少83747.45元,降低25%,主要原因是厉行节约;较2018年度决算数减少75849.73元,降低12%。
3.对个人和家庭的补助151360元,较2019年度年初预算数减少122264元,降低44%,主要原因是本年有退休人员死亡;较2018年度决算数减少103729.2元,降低40%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出9760元,较2019年度年初预算数增加9760元,增长100%,主要原因是购置办公设备;较2018年度决算数减少7210元,增长282%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元,支出决算为34,722.44元,完成预算的99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少12657.48元,下降26%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12657.48元,下降26%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决34,722.44元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为35000元,支出决算为34,722.44元,完成预算的99%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出34722.44元,主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
第五部分 附件
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