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索 引 号 640181-119/2020-00044 文  号 生成日期 2020-10-24
责任部门 灵武市卫生健康局 公开时限 长期公开 所属分类 2019年
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2019年度 灵武市农场医院部门决算

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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(2)、负责本乡镇的基本医疗服务;

(3)、负责本乡镇基本公共卫生、妇幼卫生服务及突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(4)、负责本乡镇辖区内的医疗卫生信息统计、分析、上报;

(5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

       二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位,本年机构无变化。

我院编制数38人,年末实有人数35人。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,163,306.56

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

、事业收入

4

1,851,084.28

四、公共安全支出

32

、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

、其他收入

7

769,789.14

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

400,302.00

9

九、卫生健康支出

37

5,358,329.45

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

233,175.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十、其他支出

50

23

二十三、债务还本支出

53

24

二十三、债务付息支出

54

本年收入合计

25

6,784,179.98

本年支出合计

55

5,991,806.45

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

1,928,678.26

    年初结转和结余

27

1,136,304.73

    年末结转和结余

57

总计

28

7,920,484.71

总计

58

7,920,484.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,784,179.98

4,163,306.56

0.00

1,851,084.28

769,789.14

208

社会保障和就业支出

400,302.00

400,302.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

380,720.00

380,720.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

256,520.00

256,520.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

124,200.00

124,200.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6,150,702.98

3,529,829.56

0.00

1,851,084.28

769,789.14

21003

基层医疗卫生机构

5,376,835.98

3,289,724.56

0.00

1,851,084.28

236,027.14

2100302

  乡镇卫生院

3,289,724.56

3,289,724.56

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

2,087,111.42

0.00

0.00

1,851,084.28

236,027.14

21004

公共卫生

533,762.00

0.00

0.00

0.00

533,762.00

2100408

  基本公共卫生服务

533,762.00

0.00

0.00

0.00

533,762.00

21011

行政事业单位医疗

240,105.00

240,105.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

118,650.00

118,650.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

121,455.00

121,455.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

233,175.00

233,175.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

233,175.00

233,175.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

233,175.00

233,175.00

0.00

0.00

0.00

769,789.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,991,806.45

5,542,622.79

449,183.66

208

社会保障和就业支出

400,302.00

400,302.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

380,720.00

380,720.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

256,520.00

256,520.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

124,200.00

124,200.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

0.00

210

卫生健康支出

5,358,329.45

4,909,145.79

449,183.66

21003

基层医疗卫生机构

4,895,448.76

4,669,040.79

226,407.97

2100302

  乡镇卫生院

3,289,724.56

3,289,724.56

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

1,605,724.20

1,379,316.23

226,407.97

21004

公共卫生

222,775.69

0.00

222,775.69

2100408

  基本公共卫生服务

222,775.69

0.00

222,775.69

21011

行政事业单位医疗

240,105.00

240,105.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

118,650.00

118,650.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

121,455.00

121,455.00

0.00

221

住房保障支出

233,175.00

233,175.00

0.00

22102

住房改革支出

233,175.00

233,175.00

0.00

2210201

  住房公积金

233,175.00

233,175.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,163,306.56

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

400,302.00

400,302.00

9

九、卫生健康支出

38

3,529,829.56

3,529,829.56

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

233,175.00

233,175.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十、其他支出

51

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

4,163,306.56

本年支出合计

54

4,163,306.56

4,163,306.56

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

合计

29

4,163,306.56

合计

4,163,306.56

4,163,306.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,163,306.56

4,163,306.56

208

社会保障和就业支出

400,302.00

400,302.00

20805

行政事业单位离退休

380,720.00

380,720.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

256,520.00

256,520.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

124,200.00

124,200.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,582.00

19,582.00

210

卫生健康支出

3,529,829.56

3,529,829.56

21003

基层医疗卫生机构

3,289,724.56

3,289,724.56

2100302

  乡镇卫生院

3,289,724.56

3,289,724.56

21011

行政事业单位医疗

240,105.00

240,105.00

2101102

  事业单位医疗

118,650.00

118,650.00

2101103

  公务员医疗补助

121,455.00

121,455.00

221

住房保障支出

233,175.00

233,175.00

22102

住房改革支出

233,175.00

233,175.00

2210201

  住房公积金

233,175.00

233,175.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,951,016.56

302

商品和服务支出

88,090.00

310

资本性支出

30101

  基本工资

947,599.00

30201

  办公费

22,448.19

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

1,091,241.56

30202

  印刷费

19,052.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

850,148.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,160.00

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

170,434.00

30205

  水费

1,544.50

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

256,520.00

30206

  电费

2,827.68

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2,161.08

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

118,650.00

30208

  取暖费

2,177.64

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

121,455.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

19,582.00

30211

  差旅费

5,650.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30313

  住房公积金

233,175.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

7,428.00

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

142,212.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

124,200.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

620.00

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

124,200.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

7,621.00

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

11,667.00

39906

  赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

  其他商品服务支出

3,732.91

39999

  其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

4075216.56

公用经费合计

88090

合       计

4,163,306.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:灵武市农场医院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6,784,179.98元,支出总计5,991,806.45元。与2018年度相比,收入增加810160.24元,支出减少131813.33元,收入增加13.56%,支出减少2.15%,主要原因是专项收入增加及专项支出减少。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6,784,179.98元,其中:财政拨款收入4,163,306.56元,占61.36%;上级补助收入0元,占0%;事业收入1,851,084.28元,占27.28%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入769,789.14元,占11.36%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,991,806.45元,其中:基本支出5,542,622.79元,占92.5%;项目支出449,183.66元,占7.5%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4,163,306.56元,支出总计4,163,306.56元。与2018年度相比,财政拨款收入增加640057.4元,同比增加18.17%;与上年相比支出增加640057.4元,同比增加18.17%主要原因是人员工资调增

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,163,306.56元,占本年支出合计的69.49%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加640057.4元,增加19.17%主要原因是人员工资调增

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,163,306.56元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出400,302.00元,占9.6%;卫生健康(类)支出3,529,829.56元,占84.8%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出233,175.00元,占5.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,069,300.00元,支出决算为4,163,306.56元,完成年初预算的135.65%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障和就业支出的增加造成的;其中(按支出功能分类说明):

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算为189113元,支出决算为,256520元,完成年初预算的135.63%,决算数于预算数的主要原因是工资调整随之增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)(2080599)年初预算为0元,支出决算为124200元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金造成的。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和就业支出(项)(2089901)年初预算为14436元,支出决算为19582元,完成年初预算的135.65%,决算数于预算数的主要原因是工资变动随之增加

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)  乡镇卫生院(2100302年初预算为2392637元,支出决算为3289724.56元,完成年初预算的137.49%,决算数大于预算数的主要原因工资变动。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(2101102年初预算为87472元,支出决算为118650元,完成年初预算的135.64%,决算数大于预算数的主要原因工资变动。

6..医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(2101103年初预算为89540元,支出决算为121455元,完成年初预算的135.64%,决算数大于预算数的主要原因工资变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算为171902元,支出决算为233175元,完成年初预算的135.64%,决算数于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,163,306.56元,其中:人员经费4,075,216.56元,公用经费88,090.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,951,016.56元,较2019年度年初预算数增加1249041.56元,增长46.23%,主要原因是人员调动及工资增长;较2018年度决算数增加732350.56元,增长22.75%

2.商品和服务支出88,090.00元,较2019年度年初预算数增加8090元,减少10.11%,主要原因是其他商品服务支出增加;较2018年度决算数增加2995元,增长3.52%

3.对个人和家庭的补助124,200.00元,较2019年度年初预算数增加16875元,增长15.72%,主要原因是对个人的生活补贴的增长;较2018年度决算数减少95288.16元,减少43.41%

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加0元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加0元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元,支出决算为11667元,完成预算的77.78%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于公务接待未发生,为此无支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1元,增加0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1元,增加0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是此车辆属公共卫生服务下乡专用;公务接待费支出减少的主要原因是无接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决11667元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为11667元,完成预算的77.78%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出11667元,主要用于医疗下乡专用车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算支出

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出02018年度减少0元,下降0%。主要原因是:三公经费压减。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门灵武市农场医院政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积628.9平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,灵武市东塔镇卫生院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市东塔卫生院今年在部门决算中增加0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施:

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

12019年部门决算报表

22019年部门决算批复表

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