第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市白土岗小学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,灵武市白土岗小学属于灵武市教育体育局二级预算单位。
灵武市白土岗小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1976109.35 |
一、本年支出 |
1976109.35 |
1976109.35 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1976109.35 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
1377649.23 |
1377649.23 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
293354.61 |
293354.61 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
113118.39 |
113118.39 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
191987.12 |
191987.12 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1976109.35 |
支出总计 1976109.35 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
|
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
合计 |
|
1976109.35 |
1976109.35 |
1976109.35 |
1976109.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52164 |
52164 |
52164 |
52164 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1377649.23 |
1377649.23 |
1377649.23 |
1377649.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191987.12 |
191987.12 |
191987.12 |
191987.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76823.0 |
76823.0 |
76823.0 |
76823.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
10403.12 |
10403.12 |
10403.12 |
10403.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220866.24 |
220866.24 |
220866.24 |
220866.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4161.2 |
4161.2 |
4161.2 |
4161.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36295.35 |
36295.35 |
36295.35 |
36295.35 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
|
合计 |
2353589.5 |
1976109.3 |
1976109.3 |
|
-377480.2 |
-16% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34161 |
52164 |
52164 |
|
18003 |
53% |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
77227 |
5760 |
5760 |
|
-71467 |
-93% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1772033.50 |
1377649.23 |
1377649.23 |
|
-394384.27 |
-22% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
143538 |
191987.12 |
191987.12 |
|
48449.12 |
34% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73243.84 |
76823.04 |
76823.04 |
|
3579.2 |
5% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
8307.28 |
10403.12 |
10403.12 |
|
2095.84 |
25% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208300 |
220866.24 |
220866.24 |
|
12566.24 |
6% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3662.24 |
4161.25 |
4161.25 |
|
499.01 |
14% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33116.64 |
36295.35 |
36295.35 |
|
3178.71 |
10% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
总计 |
1976109.35 |
1976109.35 |
|
||
|
301 |
一、工资福利支出 |
1868891.32 |
1868891.32 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
685404.6 |
685404.6 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
423133.4 |
423133.4 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
144000 |
144000 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
75817.2 |
75817.2 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220866.24 |
220866.24 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76823.04 |
76823.04 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36295.35 |
36295.35 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14564.37 |
14564.37 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
191987.12 |
191987.12 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
3000 |
|
3000 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2800 |
|
2800 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
850 |
|
850 |
|
|
30206 |
电费 |
3000 |
|
3000 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
3000 |
|
3000 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1500 |
|
1500 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5000 |
|
5000 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3000 |
|
3000 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
13444.03 |
|
13444.03 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13700 |
|
13700 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
52164 |
52164 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5760 |
5760 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位:元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1976109.35 |
一、本年支出 |
1976109.35 |
1976109.35 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1976109.35 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
1377649.23 |
1377649.23 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
293354.61 |
293354.61 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
113118.39 |
113118.39 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
191987.12 |
191987.12 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
191987.12 |
支出总计191987.12 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
合计 |
1976109.3 |
|
1976109.3 |
1976109.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52164 |
|
52164 |
52164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5760 |
|
5760 |
5760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1377649.23 |
|
1377649.23 |
1377649.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191987.12 |
|
191987.12 |
191987.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76823.04 |
|
76823.04 |
76823.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
10403.12 |
|
10403.12 |
10403.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220866.24 |
|
220866.24 |
220866.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4161.25 |
|
4161.25 |
4161.25 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
36295.35 |
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36295.35 |
36295.35 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1976109.3 |
1976109.3 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52164 |
52164 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
5760 |
5760 |
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2050202 |
小学教育 |
1377649.23 |
1377649.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
191987.12 |
191987.12 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
76823.04 |
76823.04 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
10403.12 |
10403.12 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220866.24 |
220866.24 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4161.25 |
4161.25 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
36295.35 |
36295.35 |
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灵武市白土岗小学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市白土岗小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市白土岗小学2018年财政拨款收支总预算 1976109.35元。收入预算包括:一般公共预算拨款1976109.35元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出293354.61元、住房保障支出191987.12元。
二、关于灵武市白土岗小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
灵武市白土岗小学2018年一般公共预算拨款基本支出 万元,比2017年执行数据减少598838.86元,下降23.3 %,由于学生人数减少。其中:
人员经费1868891.32元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费49294.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
灵武市白土岗小学2018年一般公共预算拨款项目支出 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于灵武市白土岗小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市白土岗小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4080元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2720元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费减少2720元,主要原因厉行节约。
四、关于灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:
人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于灵武市白土岗小学2018年收支预算情况的总体说明
灵武市白土岗小学2018年收入总预算1976109.35元,支出总预算1976109.35元。
收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入1976109.35元,占100%;事业收入0元,占0 %;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
支出预算包括:基本支出1976109.35元,占100%;项目支出0元,事业单位经营支出 0元,占0%;上缴上级支出 0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,灵武市白土岗小学无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,灵武市白土岗小学政府采购预算 0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算 0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,灵武市白土岗小学占用使用国有资产总体情况为房屋2980平方米,价值3895183.22元;土地17000平方米,价值1元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值568965元;其他资产价值2519502.36元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2980平方米,价值3895183.22元;土地 17000平方米,价值1元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值568965元;其他资产价值2519502.36元。
所属单位房屋0平方米,价值 0元;土地0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值 0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
2018年灵武市白土岗小学能严格按照上级要求完成各项预算的执行。无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
备注:“无”。
灵武市白土岗小学2018年部门预算——名词解释
若无相关需说明的事项,需备注“无”。




