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索 引 号 640181-103/2018-11798 文  号 生成日期 2018-01-28
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 2018年
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区银川市灵武市白土岗小学2018年部门预算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

灵武市白土岗小学2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,灵武市白土岗小学属于灵武市教育体育局二级预算单位。

 

 

 

 


灵武市白土岗小学2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1976109.35 

一、本年支出

1976109.35

1976109.35

 

(一)一般公共预算财政拨款

1976109.35 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

1377649.23

1377649.23 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

293354.61 

293354.61 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

113118.39 

113118.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

191987.12 

191987.12 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1976109.35 

支出总计         1976109.35

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 合计

 

1976109.35

1976109.35 

1976109.35 

1976109.35 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

52164

52164 

52164 

52164 

 

 

 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

5760

5760 

5760 

5760 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1377649.23

1377649.23

1377649.23

1377649.23

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

191987.12

191987.12

191987.12

191987.12

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

76823.0

76823.0

76823.0

76823.0

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

10403.12

10403.12

10403.12

10403.12

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220866.24

220866.24

220866.24

220866.24

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4161.2

4161.2

4161.2

4161.2

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

36295.35

36295.35

36295.35

36295.35

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

 合计

2353589.5

1976109.3

1976109.3

 

-377480.2

-16%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

34161

52164

52164

 

18003

53%

2080801

死亡抚恤

77227

5760

5760

 

-71467

-93%

2050202

小学教育

1772033.50

1377649.23

1377649.23

 

-394384.27

-22%

2210201

住房公积金

143538

191987.12

191987.12

 

48449.12

34%

2101102

事业单位医疗

73243.84

76823.04

76823.04

 

3579.2

5%

2082703

财政对生育保险基金的补助

8307.28

10403.12

10403.12

 

2095.84

25%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208300

220866.24

220866.24

 

12566.24

6%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3662.24

4161.25

4161.25

 

499.01

14%

2101103

公务员医疗补助

33116.64

36295.35

36295.35

 

3178.71

10%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1976109.35

1976109.35

 

301

一、工资福利支出

1868891.32

1868891.32

 

30101

基本工资

685404.6

685404.6

 

30102

津贴补贴

423133.4

423133.4

 

30103

奖金

144000

144000

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

75817.2

75817.2

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

220866.24

220866.24

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

76823.04

76823.04

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

36295.35

36295.35

 

 

30112

其他社会保障缴费

14564.37

14564.37

 

 

30113

住房公积金

191987.12

191987.12

 

 

30114

医疗费

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

3000

 

3000

30202

印刷费

2800

 

2800

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

850

 

850

30206

电费

3000

 

3000

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

3000

 

3000

30211

差旅费

1500

 

1500

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5000

 

5000

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

3000

 

3000

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

13444.03

 

13444.03

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13700

 

13700

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

52164

52164

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

5760

5760

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费统计表

                                                                   单位:元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6800

 

 

 

 

 6800

 

 

 

 

 

 

 4080

 

 

 

 

 4080

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1976109.35 

一、本年支出

1976109.35

1976109.35

 

(一)一般公共预算财政拨款

1976109.35 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

1377649.23

1377649.23 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

293354.61 

293354.61 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

113118.39 

113118.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

191987.12 

191987.12 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

191987.12 

支出总计191987.12

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

1976109.3 

 

1976109.3 

1976109.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

52164

 

52164

52164

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

5760

 

5760

5760

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1377649.23

 

1377649.23

1377649.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

191987.12

 

191987.12 

191987.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

76823.04

 

76823.04

76823.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

10403.12

 

10403.12

10403.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220866.24

 

220866.24

220866.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4161.25

 

4161.25

4161.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

36295.35

 

36295.35

36295.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合计

1976109.3 

1976109.3 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

52164

52164

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

5760

5760

 

 

 

 

2050202

小学教育

1377649.23

1377649.23

 

 

 

 

2210201

住房公积金

191987.12

191987.12

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

76823.04

76823.04

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

10403.12

10403.12

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220866.24

220866.24

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4161.25

4161.25

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

36295.35

36295.35

 

 

 

 


灵武市白土岗小学2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于灵武市白土岗小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市白土岗小学2018年财政拨款收支总预算      1976109.35元。收入预算包括:一般公共预算拨款1976109.35元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出293354.61元、住房保障支出191987.12元。

二、关于灵武市白土岗小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

灵武市白土岗小学2018年一般公共预算拨款基本支出    万元,比2017年执行数据减少598838.86元,下降23.3 %,由于学生人数减少。其中:

人员经费1868891.32元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费49294.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

灵武市白土岗小学2018年一般公共预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市白土岗小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市白土岗小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4080元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置    0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2720元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费减少2720元,主要原因厉行节约。

四、关于灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市白土岗小学2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于灵武市白土岗小学2018年收支预算情况的总体说明

灵武市白土岗小学2018年收入总预算1976109.35元,支出总预算1976109.35元。

收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入1976109.35元,占100%;事业收入0元,占0 %;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

支出预算包括:基本支出1976109.35元,占100%;项目支出0元,事业单位经营支出 0元,占0%;上缴上级支出   0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,灵武市白土岗小学无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,灵武市白土岗小学政府采购预算 0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算 0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,灵武市白土岗小学占用使用国有资产总体情况为房屋2980平方米,价值3895183.22元;土地17000平方米,价值1元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值568965元;其他资产价值2519502.36元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2980平方米,价值3895183.22元;土地    17000平方米,价值1元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值568965元;其他资产价值2519502.36元。

所属单位房屋0平方米,价值 0元;土地0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值 0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2018年灵武市白土岗小学能严格按照上级要求完成各项预算的执行。无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

备注:“无”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵武市白土岗小学2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

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