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索 引 号 640181-103/2018-11834 文  号 生成日期 2018-01-28
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 2018年
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区灵武市第七小学2018年部门预算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

灵武市第七小学2018年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

 灵武市第七小学地处灵武市灵武市南环路北侧,西昌路东侧。主要服务对象为西湖名邸二区、西湖人家、佳和园等小区的学生。主要工作宗旨:贯彻国家教学方针,实施基础义务教育,促进学生全面发展。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,灵武市第七小学部门预算包括:灵武市第七小学所属事业单位预算,纳入灵武市教育体育局2018年部门预算编制的二级预算。

 

 

 

 

 

 


灵武市第七小学2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                      单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4898867.29

一、本年支出

4898867.29

4898867.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

4898867.29

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

3570319.25

3570319.25

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

585144.95

585144.95

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

268506.35

268506.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

474896.74

474896.74

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4898867.29 

支出总计  4898867.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

4898867.29

4898867.29

4898867.29

4898867.29

 

 

 

 

 

 

    2050202

小学教育

3,570,319.25

3,570,319.25

3,570,319.25

3,570,319.25

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

474896.74

474896.74

474896.74

474896.74

 

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

190937.85

190937.85

190937.85

190937.85

 

 

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

25856.17

25856.17

25856.17

25856.17

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

548946.31

548946.31

548946.31

548946.31

 

 

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

10342.47

10342.47

10342.47

10342.47

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

77568.5

77568.5

77568.5

77568.5

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                       单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

6485793.55

4898867.29

4898867.29

 

-1586926.26

-24.47%

    20502

普通教育

5,458,254.34

3,570,319.25

3,570,319.25

 

-1,887,935.09

-34.59%

    2210201

住房公积金

332,466.00

474896.74

474896.74

 

142,430.74

42.84%

    2101102

事业单位医疗

167,104.00

190937.85

190937.85

 

23,833.85

14.26%

    2082703

财政对生育保险基金的补助

18,893.70

25856.17

25856.17

 

6,962.47

36.85%

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438,196.40

548946.31

548946.31

 

110,749.91

25.27%

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

8,407.35

10342.47

10342.47

 

1,935.12

23.02%

    2101103

公务员医疗补助

62,471.76

77568.5

77568.5

 

15,096.74

24.17%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4898867.29

4898867.29

 

301

一、工资福利支出

4656173.17

4656173.17

 

30101

基本工资

1,584,833.40

1,584,833.40

 

30102

津贴补贴

1,039,755.19

1,039,755.19

 

30103

奖金

384,000.00

384,000.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

319,036.54

319,036.54

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

548946.31

548946.31

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

190937.85

190937.85

 

30111

公务员医疗补助缴费

77568.5

77568.5

 

30112

其他社会保障缴费

36198.64

36198.64

 

30113

住房公积金

474896.74

474896.74

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

242694.12

 

242694.12

30201

办公费

30000

 

30000

30202

印刷费

50000

 

50000

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

20000

 

20000

30206

电费

30000

 

30000

30207

邮电费

10000

 

10000

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

10000

 

10000

30211

差旅费

20000

 

20000

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

30000

 

30000

30214

租赁费

2000

 

2000

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

7280

 

7280

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

33414.12

 

33414.12

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                       单位:元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                     单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4898867.29

一、本年支出

4898867.29

4898867.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

4898867.29

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

3570319.25

3570319.25

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

585144.95

585144.95

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

268506.35

268506.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

474896.74

474896.74

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4898867.29 

支出总计

4898867.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

4,898,867.29

 

4,898,867.29

4,898,867.29

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050202

小学教育

3,570,319.25

 

3,570,319.25

3,570,319.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

474896.74

 

474896.74

474896.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

190937.85

 

190937.85

190937.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

25856.17

 

25856.17

25856.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

548946.31

 

548946.31

548946.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

10342.47

 

10342.47

10342.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

77568.5

 

77568.5

77568.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

4,898,867.29

4,898,867.29

 

 

 

 

    2050202

小学教育

3,570,319.25

3,570,319.25

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

474896.74

474896.74

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

190937.85

190937.85

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

25856.17

25856.17

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

548946.31

548946.31

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

10342.47

10342.47

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

77568.5

77568.5

 

 

 

 


灵武市第七小学2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市第七小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市第七小学2018年财政拨款收支总预算4898867.29元。收入预算包括:一般公共预算拨款4898867.29元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出3570319.25元、社会保障和就业支出465,497.45元、住房保障支出474896.74元、医疗卫生与计划生育支出229,575.76元。

二、关于灵武市第七小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

灵武市第七小学2018年一般公共预算拨款基本支出4898867.29元,比2017年执行数据9,620,196.75减少4721329.46元,下降49.08%,是因为人员经费减少。其中:人员经费4656173.17元,主要包括:基本工资1584833.4元、津贴补贴1039755.19元、奖金384000元、社会保障缴费853651.3元、伙食补助费0元、绩效工资319036.54元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金474896.74元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费242694.12元,主要包括:办公费30000元、印刷费50000元、咨询费0元、手续费0元、水费20000元、电费30000元、邮电费10000元、取暖费0元、物业管理费10000元、差旅费20000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费30000元、租赁费2000元、会议费0元、培训费7280元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费33414.12元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明。

灵武市第七小学2018年一般公共预算拨款项目支出0元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0元,2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%。

三、关于灵武市第七小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市第七小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于灵武市第七小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市第七小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)项目支出情况说明

灵武市第七小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0元,2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

五、关于灵武市第七小学2018年收支预算情况的总体说明

灵武市第七小学2018年收入总预算4898867.29元,支出总预算    4898867.29元。

收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入4898867.29元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入 0元,占0%;其他收入0元,占0%。

支出预算包括:基本支出4898867.29元,占100%;项目支出0元,事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,灵武市第七小学隶属于灵武市教育体育局的二级事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,灵武市第七小学政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,灵武市第七小学占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0元;土地 0平方米,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值1,898,609.00元。

(四)预算绩效情况

2018年灵武市第七小学认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求,按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

灵武市第七小学2018年部门预算——名词解释

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